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cia考試的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中審網校寫的 《國際內部審計專業實務框架》精要解讀:國際註冊內部審計師CIA考試紅皮書 和中審網校的 國際注冊內部審計師CIA考試應試指南(2):內部審計實務都 可以從中找到所需的評價。

另外網站cia考試經驗大分享 - 雪花新闻也說明:1.由于国内介绍CIA的书籍很少,我还是借助互联网似乎无穷无尽的资源,展开了新一轮的搜索,我找到不少培训网址,而CIA的第一个考点也是在广东落户的, ...

這兩本書分別來自中國財政經濟 和中國財政經濟出版社所出版 。

國立中正大學 會計與資訊科技研究所 張碩毅所指導 廖展群的 物聯網環境下企業風險與稽核機制之研究 (2014),提出cia考試關鍵因素是什麼,來自於物聯網環境風險因子、風險管理有效性、內部控制成熟度、稽核機制。

而第二篇論文國立交通大學 管理學院經營管理學程 楊千所指導 洪志明的 內部稽核對營運目標效果與效率影響動因之研究—以電信企業為例 (2011),提出因為有 內部稽核、稽核、內部控制、營運目標、效果與效率、公司治理、組織文化、組織變革的重點而找出了 cia考試的解答。

最後網站看完CIA或是FBI裡面又酷又帥,快來看看如何加入他們的行列吧 ...則補充:想要成為為國家盡一份心力的優秀探員,就不可錯過國安局和調查局的考試喔~~ 固定每年5月報名,8月考試的國安局和調查局特考~

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了cia考試,大家也想知道這些:

《國際內部審計專業實務框架》精要解讀:國際註冊內部審計師CIA考試紅皮書

為了解決cia考試的問題,作者中審網校 這樣論述:

《國際內部審計專業實務框架》(International Professional Practice Framework,簡稱IPPF)是一部權威性的國際內部審計專業標準,是國際現代內部審計經驗的結晶,它在內部審計活動中具有普遍的指導意義。內容包括內部審計的使命、強制性指南和推薦性指南。深刻體會《框架》的精髓是通過國際註冊內部審計師(CIA)考試的關鍵。強制性指南由《內部審計實務的核心原則》、《內部審計定義》、《職業道德規範》和《國際內部審計專業實務標準》共同構成。這類指南對於內部審計行業是強制性的,遵守強制性指南是內部審計師和內部審計部門履行職責的基本要求。   推薦性指南包括執行指南和補充

指南。推薦性指南是為滿足強制性指南的要求提供一系列適用的解決方案,主要闡述了內部審計的工作方式、方法、需要考慮的因素,但不會涉及具體的程式和流程。它是IIA認可並強烈推薦的、用以實施《標準》的方法,雖不具有強制性,但在某種程度上,它有 助於對《標準》進行解釋,或將《標準》應用於特定內部審計環境中。《標準》既是內部審計專業的基礎,同時也是《框架》的核心。《標準》適用於內部審計師和 內部審計部門。   所有內部審計師都對遵循有關客觀性、專業能力、應有的職業審慎的《標準》負有責任。此外,內部審計師對遵循與其履行職業責任相關的《標準》 負責。首席審計官對全面遵循《標準》負有責任。   《標準》的目標如

下: 1說明內部審計專業實務的基本原則;2為開展和推動各類具有增值效應的內部審計服 務提供框架 ;3為評估內部審計業績提供依據;4促進組織流程和運營的改善。《標準》包括屬性標準、工作標準以及實施標準。屬性標準(1000序列):只有一套,通用於各行各業;屬性標準主要說明內部審計部門的特點和對人員的要求,共有四條一般準則,其中內部審計章程、獨立性和客觀性是重點。   工作標準(2000序列):只有一套,通用於各行各業;工作標準闡述了內部審計工作的性質,並提出衡量內部審計活動品質的準繩,共有七條一般準則;它們從總體上說明內部審計服務。   實施標準:一般有兩套,分別針對確認業務和諮詢服務這兩種主要的

內部審計活動類型。實施標準是屬性標準和工作標準在特定的審計活動 中的具體體現(例如遵循性審計、舞弊調查或控制自我評價專案等),可以更具體地指導內部審計人員如何將屬性標準和工作標準應用於特定的內部審計活動中。標准的序號之後冠以“A”,如1130A是針對確認業務。標準的序號之後冠以“C”,如1000C1則是針對諮詢服務。   本書中出現的確認業務與確認 服務、確認活動均同義,不進行區分;諮詢業務同理。總之,《框架》包含專業方面全方位的權威標準,向全球內部審計師提供強制性指南和強力推薦指南,為世界 一流的內部審計鋪平道路。 中審網校是中國審計網旗下國內權威的審計培訓網站,是服務於

中國審計從業人員的領先的遠端教育與培訓服務提供者;主要提供國際註冊內部審計師CIA考試培訓,國際註冊內部控制自我評估師CCSA考試培訓,審計師職稱考試培訓,CISA考試培訓和審計職業後續教育培訓服務等;致力於全方位服務考生,架起名師 和考生之間的橋樑,打造權威、專業、便利的立體化審計教育平臺。

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物聯網環境下企業風險與稽核機制之研究

為了解決cia考試的問題,作者廖展群 這樣論述:

隨著資訊與通信科技(Information and Communication Technology, ICT)應用蓬勃發展,物聯網(Internet of Things, IoT)賦予物件智慧並擁有與其他物件或人溝通的能力;換言之,網際網路不只是人與人的溝通管道,更是聯繫全球物與物、人與物的橋樑。物聯網的環境下,智慧裝置自動地產生資訊並且蒐集資訊,促進了巨量資料(Big Data)處理、分析及應用。當物聯網透過有線網路、無線網路、藍芽、或雲端運算(Cloud Computing)傳輸大量的資料,衝擊著企業營運模式的轉變。日趨複雜的企業營運型態、資訊科技環境與日趨嚴謹的法規遵循要求,傳統以人

工方式來處理組織日常營運作業已無法滿足企業的基本需求,企業投注資金發展資訊科技並以資訊科技取代人工作業,增強企業的競爭優勢。物聯網的環境下,給企業帶來便利與契機卻也產生風險,企業該信賴這個資訊科技環境嗎?本研究建構物聯網環境下企業風險與稽核機制,用以檢查與評估其現有物聯往相關之企業風險控管措施的執行狀況,以本研究對特定的風險類別議題內部控制有效性的評價,了解部門控制制度需要加強之處。透過文獻探討與德爾菲專家問卷辨識出企業於物聯網環境下會遇到的問題及挑戰,列出企業於物聯網環境下風險因子;同時,亦在各個風險類別底下建構出COSO各個控制構面的物聯網環境下企業內部控制稽核要項,透過與風險類別的對應識

別出這項內部控制稽核要項是有機會用來檢驗此類物聯網風險的相關控管情況,期作為物聯網環境下企業風險與稽核機制。最後,透過個案研究的方式,以驗證本研究產出之可行性,並根據受訪者提供之建議做修改成最終成果。透過本稽核機制來自我評估物聯網環境下之風險是否能夠有相關之內部控制有效管理風險,透過本研究之檢核表,並輔以CMMI能力成熟度模型來檢討自我內部控制落實的程度,檢視內部控制完整性及落實的情況。

國際注冊內部審計師CIA考試應試指南(2):內部審計實務

為了解決cia考試的問題,作者中審網校 這樣論述:

註冊內部審計師CIA考試是由內部審計師協會發起的面向內部審計人員的主要執業認證。由中審網校所著的《內部審計實務(CIA考試輔導用書中審網校CIA考試教材)》由中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的配套CIA考試教材,旨在指導CIA考生在短的時間內掌握CIA考試大綱所要求的知識,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA考試三個部分的相關知識和內容分別整理到三冊書中,為求做到俗易懂、簡明扼要、突出重點。叢書共分三冊,本書為內部審計基礎。

內部稽核對營運目標效果與效率影響動因之研究—以電信企業為例

為了解決cia考試的問題,作者洪志明 這樣論述:

內部稽核部門與經理部門並列為董事會兩大部門,董事會把所有的資源都交付給經理部門,內部稽核部門對於經理部門各級單位無法指揮調度。人數極少的稽核部門,需要以完全不同的做法,找到撼動經理部門的支點,引導達到公司整體策略目標,提升營運效果與效率。數年前,個案公司採用新的公司治理架構,改進內部控制制度。稽核主管為接軌國際內稽內控理論實務的企圖心,經由強化稽核人員專業知能與關鍵知識分享,型塑優良的稽核文化,促成內部稽核部門組織變革。個案公司建置有效能的內部稽核流程、內部稽核部門並與董事會互動良好。一連串的演化過程,內部稽核部門提升稽核品質及查核的深度與廣度。從確認性任務到諮詢性身份,內部稽核部門協助經理

部門,共同將內部控制、內部稽核與審計稽核委員會等新制,深植各級管理階層。說明了個案公司確實找到了可行的天平支點,內部稽核確實在營運目標上達到提升效果與效率。