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這兩本書分別來自五南 和獨立作家所出版 。
南華大學 資訊管理學系碩士班 鍾志明所指導 陳景祥的 ERP強化風險管理系統之探討-以「國內某製造業」為例 (2000),提出內部稽核實施細則標準規範關鍵因素是什麼,來自於企業資源規劃、風險管理系統、高階資訊系統、內部控制制度。
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財團法人租稅減免及財務會計(2版)
為了解決內部稽核實施細則標準規範 的問題,作者簡松棋 這樣論述:
一、財團法人及公益社團法人的基本概念 1.財團法人的定義及特性 2.財團法人與社團法人差異比較 3.各類財團法人設立所依據的法規 4.中央主管機關監督財團法人的法規及重要內容 二、財團法人的租稅減免 1.解說各租稅法對財團法人租稅減免的規定 2.彙總及分析財政部對財團法人租稅減免的解釋函 三、財團法人財務會計 1.高品質會計制度,有利提升財團法人營運績效及內部控制制度 2.財團法人財務報表的種類及編製原則 3.財團法人會計事務處理準則 4.財團法人管理報表的功能及編製方法
ERP強化風險管理系統之探討-以「國內某製造業」為例
為了解決內部稽核實施細則標準規範 的問題,作者陳景祥 這樣論述:
在ERP導入的過程中,對於企業的作業、表單制度與工作流程之標準化是很成熟而且普及的資訊系統,但是沒有進一步探討企業資源規劃後續的風險管理系統或高階資訊系統,實際上,風險管理系統或高階資訊系統所帶來的效益遠大於企業資源規劃的效益;探討公司之企業資源規劃系統導入成功之後,能夠運用企業資源規劃系統的歷史資料庫為基底,同時應用資訊技術來強化企業風險管理系統,藉以輔助稽核或經營分析之相關單位,並有效地從事電腦稽核的工作、減輕對企業資訊化的恐懼及降低查核的成本與效率;提供科學化、更精準的方式來滿足稽核或經營分析之相關單位的技術落差。 經營分析與風險管理乃為較高階
的專業領域,一般的資訊人員較不易切入,相對地要對企業的各交易循環與財會得有相當的履歷與經驗,才有辦法勾繪其需求與重點;而且高階主管或經營分析單位平常負責企業之營運,其工作繁忙與時間寶貴往往無法與開發單位說明系統支援需求,所以本研究探討風險管理系統之雛型架構與方針,提供資訊部門在風險管理系統的明確規格,縮短開發系統的分析時效,以解決企業在探討風險管理系統時不知從何下手的窘境,同時提供企業的稽核或經營分析單位與開發單位的溝通橋樑,進而縮短時程與降低成本。
中華民國合作社法規彙編
為了解決內部稽核實施細則標準規範 的問題,作者蘇佳善 這樣論述:
完整彙編合作社相關法規235種,一本就通! 消費合作社、信用合作社、生產合作社、供給合作社 勞動合作社、運銷合作社、利用合作社、公用合作社 專門為各類型合作社編撰的法規工具書! 全書分成三篇,第一篇以憲法中提到合作事業之條文為主。第二篇為合作社專屬法規,分成內政(11種)、金融(18種)兩大類。第三篇是非合作社專屬法規的法條,亦即以合作社專屬法規之外的法條為對象,條文中涉及到合作社、合作農場、合作事業等事務者,均歸類在此篇,包括內政(18種)、金融(62種)、農業(45種)、財政(28種)、經濟(10種)、勞動(5種)、衛生福利(7種)、原住民(6種)、交通(8種)、
教育(1種)、法務(5種)及其他(10種)等十二大類法條。另對於因時代環境變遷而廢止的合作法規(84種),經彙整後呈現在附錄中。本書編寫方式獨特,如同合作社法規全書,除了具有學術參考價值,亦可協助合作社界人士瞭解合作社法規所涉及的領域與範圍,更可以讓社會大眾認識臺灣的合作社事業。 本書特色 1.完整彙編合作社相關法規235種。 2.專門為各類型合作社編撰的法規工具書! 3.政學兩界一致推薦,改變您對合作社的認知! 名人推薦 【逢甲大學合作經濟學系教授、財團法人台灣合作事業發展基金會董事/于躍門;行政院法規委員會主任委員/劉文仕;臺灣大學社會工作學系暨研究所教授、前行政院
政務委員/馮燕】專業推薦! 逢甲大學合作經濟學系教授、財團法人台灣合作事業發展基金會董事──于躍門 行政院法規委員會主任委員──劉文仕 臺灣大學社會工作學系暨研究所教授、前行政院政務委員──馮燕
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#9.內控制度內部稽核實施細則
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#10.內控制度
內部 控制係指一種過程,由企業董事會、管理階層與其他成員負責設計及執行,以 ... 四、依據「國泰金控內部稽核制度與實施細則」規定,稽核單位之人事 ... 於 uzribisirko.lt -
#11.證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表 ...
證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(100.9). 編號, 作業項目, 修訂後內容, 修訂前內容, 修訂說明. AA-18210, 推薦證券商議價買賣交易之稽核. 於 www.tpex.org.tw -
#12.研鼎智能股份有限公司內部稽核制度及內部稽核實施細則
四、 內部控制制度之實施為一持續性之作業,經由對各項經營與管理作業的不. 斷檢查,發覺與公司政策、作業程序、既定目標或預期標準乖離之事實,. 藉回饋系統反應至適當之 ... 於 www.goyourlife.com -
#13.中華民國年鑑-中華民國97年 - 第 506 頁 - Google 圖書結果
央補助款之地方機關及特種基金外,已全面實施國庫電子支付作業;截至97年底止,計有411個支用 ... 辦理資訊安全制度文件之建置、資安演練、內部稽核、實地稽核等重要工作, ... 於 books.google.com.tw -
#14.股務單位內部控制制度修正對照表 - 集保結算所
本標準規範依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行股票公司股務處理 ... 修正查核程序及工作底稿:配合內部稽核實施細則月查核之稽核重點修正,爰修正之。 於 m.tdcc.com.tw -
#15.內部稽核實施細則 - Electric Experience
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#16.運作情形 - 永豐金證券
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#17.111年農會法及其施行細則焦點複習講義[全國農會]
... 與人員設置標準、主任之專業條件、經營業務之範圍與其限制、內部融資規範、各項 ... (三)農會信用部應建立內部稽核制度;其實施辦法,由中央目的事業主管機關定之。 於 books.google.com.tw -
#18.內部稽核實施細則 - Visaqua
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#19.法規名稱 - 證券暨期貨法令判解查詢系統
法規名稱:, 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資顧問事業經營證券投資顧問業務內部管理制度標準規範、內部稽核實施細則範本及內部稽核查核報告範本」 ... 於 www.selaw.com.tw -
#20.永豐餘投資控股股份有限公司內部稽核實施細則
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#21.附件 - 投信投顧公會
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#24.S-C-03-01 內部稽核實施細則
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#26.3-AU-2-B-001.X3 內部稽核實施細則 - Chieftek
內部 控制制度得以持續有效實施,企業資源得以充分利用,增進作業整合效能,並協助管理 ... 目的:規範內部稽核人員之職權及執行稽核事務應注意事項。 於 www.chieftek.com -
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#28.內部稽核實施細則標準規範 - Google Books
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#29.內部稽核作業規範 - 淡江大學校務及財務資訊公開專區
淡江大學內部稽核實施細則. 一、目的本校實施內部稽核,以協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度得以 ... 於 info.tku.edu.tw -
#30.好德科技股份有限公司其它內控-稽核細則 - HOWTEH
十三、 董事會議事規範 ... 防範內線交易之內部重大資訊處理作業程序. 二十三、. 股務作業之管理辦法 ... 稽核重點. 依據資料. 預算管理辦法. 作業稽核程序與重點:. 於 www.howteh.com.tw -
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特成立稽核室,執行內部稽核工作,並訂定內部稽核實施細則做為稽核 ... 業,並規範於本公司「管理制度規章辦法」以明確規範本公司其他內. 於 www.jyd.com.tw -
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內部稽核 是否與管理審查結合? 7. 是否制定實施稽核之查檢表(非一定需要)? 8. 是否每一iso條文或程序文件都稽核到? 9. 是否有“內部品質稽核報告”? 10 稽核活動是否 ... 於 425681410.het-ei.nl -
#33.內部稽核實施細則總說明
「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」明定內部稽核主管之 ... (一) 稽核部門應根據內部控制制度及內部稽核實施細則,於每年十二月底. 前,擬訂次年度內部稽核 ... 於 www.firsteam.com.tw -
#34.指揮中心外部專家調查小組說明中研院ABSL-3實驗室感染事件 ...
二、生物安全會未依「感染性生物材料管理辦法」規定,每年落實對實驗室辦理內部稽核;亦未追蹤ABSL-3實驗室之新進人員相關訓練考核完成情形。 於 www.cdc.gov.tw -
#35.臺灣全志(卷11):財政金融志.外匯、期貨與金融衍生商品篇
... 期貨商內部控制制度標準規範」規定,訂定內部控制制度,並應以書面訂定此制度,內容須包含內部稽核實施細則,且細則應包括以下兩項: (一)對內部控制制度進行檢查, ... 於 books.google.com.tw -
#36.中華民國年鑑 - 第 356 頁 - Google 圖書結果
日為健全信用合作社授信過程及內部稽核制度,財政部八十三年十月十財政部依據銀行法第一百三十九 ... 並針對銀行法中未臻明確或易生歧見之條文,訂定「銀行法施行細則」, ... 於 books.google.com.tw -
#37.台塑石化股份有限公司111年第4次董事會議事錄
列席主管:何福仁(內部稽核主管)、蔡健堂(財務暨公司治理主管)。 主席:陳寶郎 ... 第五案. 案由:為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」. 請公決案。 於 www.fpcc.com.tw -
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#39.建錩實業股份有限公司內部稽核施行細則
內部稽核 之執行. 第四章. 內部稽核實施計劃. 弟五章. 稽核工作底稿. 第六章. 稽核報告 ... 立立場對企業各部門之業務活動依既定的標準或規定作有效的分析考核,以. 於 eip.chainchon.com.tw -
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#41.法規資訊 - 臺北市法規查詢系統
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#42.證券商內部控制制度標準規範 - 臺灣期貨交易所
期貨交易輔助人內部稽核實施細則標準規範修正對照表 ... 配合內部人員開戶之相關規定,增訂稽核作業項目。 刪除過渡時期,關於入金帳. 戶約定之權宜作法。 項次調整。 於 www.taifex.com.tw -
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#45.中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券 ... - 植根法律網
法規名稱:, 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資顧問事業經營證券投資顧問業務內部管理制度標準規範、內部稽核實施細則範本及內部稽核查核報告範本」. 於 www.rootlaw.com.tw -
#46.乙 - 台灣塑膠工業股份有限公司
制度標準規範」內容,並配合融資、投資及電腦資訊系統. 控制等循環之實務作業需要,擬修正本公司「內部控制. 制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範,修正前後. 於 www.fpc.com.tw -
#47.內部稽核實施細則修訂對照表(110 年修)(110.08.01 生效)
證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(110 年修)(110.08.01 生效). 編號. 作業項目. 修訂後內容. 修訂前內容. 修訂說明. AA-. 11430. 其他有關防. 於 211.78.81.227 -
#48.證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表 ...
證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(109 年度). 編號作業項目. 修訂後內容 ... 之稽核. 作業週期:不定期(每月至少查核乙次). (一)整體規範. 於 twse-regulation.twse.com.tw -
#49.公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集目錄
詳細規範,可參酌臺灣證券交易所股份有限公司發布之「oo股份有限公司內部重大資訊 ... 六)公司內部稽核實施細則應將各子公司納入內部稽核範圍,定期或不定期執行 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#50.投顧內部控制標準規範、金融檢查重點及案例分享
投信事業及經營全委之投顧事業,應建立內部控制制度. (投信投顧法第93條). •內部控制制度:應以書面訂定內部控制制度. –內部稽核實施細則. –內部組織結構. 於 webline.sfi.org.tw -
#51.銘旺實業股份有限公司內部稽核實施細則
內部稽核 之目的在於檢查、評估公司內部控制制度之缺失及衡量營運之. 效益,適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助 ... 三、行為規範 ... 於 www.haksport.com -
#52.內部稽核查檢表範例 - langtrans.cz
內部稽核 查檢表範例 即使這份思念無法傳達漫畫. 敦南健檢. Aout. 富邦保險. 尼龍布工廠. 台灣最貴餐廳. 大鵬灣. 於 langtrans.cz -
#53.106 學年度內部稽核計畫
為控制學校風險,本校採取「判斷抽樣法」進行稽核抽樣,所依據之標準如下:. 判斷項目 ... 由稽核人員及協同稽核委員依照本校「內部稽核實施細則」進行稽核作業。 於 www.takming.edu.tw -
#54.證券商內部控制制度標準規範 - 中華民國期貨業商業同業公會
期貨信託事業內部稽核制度標準規範(內部稽核實施細則)目錄 ... AB-10100, 一、開戶及帳戶管理作業(含金融消費者保護之管理)之稽核, 月, 1-1~1-4. 於 www.futures.org.tw -
#55.內部稽核實施細則 - 互盛股份有限公司
本實施細則依本公司內部控制(下稱內控)制度規定訂定。 ... 二、 公司之稽核項目、時間、程序及方法,如附件「内部稽核實施細則目錄」所載,說明如下:. 於 www.eosasc.com.tw -
#56.內部稽核制度 - 花仙子企業股份有限公司
(二)內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量 ... (四)對於各項控制作業,應訂定內部稽核實施細則,作為內部稽核人員或自行檢查單位 ... 於 www.farcent.com.tw -
#57.內部稽核實施細則
一、內部稽核工作之目的,在於維護企業之利益並調查及評估內部控制制度之缺失,衡量營. 運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效地實施,並協助管理. 於 www.qve.com.tw -
#58.內部稽核實施細則– 工作細則 - Sidecrance
證券商內部控制制度標準規範―內部稽核實施細則修訂對照表… PDF 檔案. 公開發行公司之內部稽核實施細則至少應包括下列項目一、內部稽核單位之目的、職權及責任。 於 www.dmcats.co -
#59.內部稽核實務守則
稽核政策,並訂定內部稽核實施細則,以作為稽核業務之指引。 公開發行公司內部稽核實施細則,至少應包括下列項目:. 一、對內部控制制度進行檢查,以衡量公司現行 ... 於 www.iia.org.tw -
#60.內部稽核實施細則 - Maxprint
內部稽核實施細則 第四版-第1頁- 第一章總則ca001-1-1適用範圍本公司內部稽核 ... aa-11430證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照 ... 於 630342608.maxprint.pt -
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證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修訂對照表(111 年度). 編號作業項目. 修訂後內容. 修訂前內容. 說明. AM-19. B00. 國際傳輸客. 戶個人資料. 於 juddb.lawbank.com.tw