內部稽核制度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林崇漢,林彙桓寫的 【強化實務題型重點+修法對應】銀行內控人員 速成(2022年6月版) 和高朝樑的 銀行內部控制與內部稽核資格測驗經典講義與試題都 可以從中找到所需的評價。
另外網站內部稽核目的也說明:圓剛科技設置內部稽核之目的:. 一、在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進. 建議,以確保內部控制制度得以持續、有效地實施,及作為檢討修正內.
這兩本書分別來自宏典文化 和東展文化所出版 。
明新科技大學 管理研究所碩士班 魏文彬所指導 邱敏如的 數位金融發展與績效評估探討:以新北市Y銀行為例 (2021),提出內部稽核制度關鍵因素是什麼,來自於數位銀行、創新行銷、消費者行為。
而第二篇論文逢甲大學 金融博士學位學程 吳瑞雲所指導 藍志中的 壽險業強化內稽內控與保險監理研究 (2021),提出因為有 保險監理、內稽內控、公司治理、金融檢查、法令遵循、風險管理的重點而找出了 內部稽核制度的解答。
最後網站財團法人 內部稽核制度(參考本)則補充:實施內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階. 層檢查、評估、諮詢內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效. 率,並適時提供改善建議或意見,以確保內部控制制度得以持續.
【強化實務題型重點+修法對應】銀行內控人員 速成(2022年6月版)
為了解決內部稽核制度 的問題,作者林崇漢,林彙桓 這樣論述:
★全書翻新!配合近期銀行內控相關法令大幅修訂進行全書更新對應,更針對近年「新考法規」、「較新題型」重新彙整重點整理內容。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題,每一頁都對應最新考情,「讓最專業的銀行內控老師、帶你讀到真正會考的重點」!★ 1. 內稽內控法規大翻修,全書內容徹底更新對應! 近期重要修法諸如:銀行資本適足性及資本等級管理辦法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法、金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項、國際合作商品新臺幣相關款項收付之核准、金融消費者保護法......等。本書特進行全文修訂使之「對應最新法令規定」,確保考生不至於因讀到
舊法而答錯題目。 2. 因應近期內稽內控命題方向大幅偏實務化、難度明顯提升,特進行全書重點整理翻修;並適度精簡出題頻率較低內容,使全書更加「命題導向」,進一步提升備考效率。 3. 「考前衝刺大補貼」獨家收錄最新題型考點: 「金融控股公司總稽核林崇漢」獨家授權,將其備考各科證照時私人所作之「各類總整理(數字類、年數類、金額類…等)」收錄並彙編成「考前衝刺大補貼」→服用此帖「考照特效藥」,你也可以在最短時間內考取銀行內控證照! ★版本資訊:111年6月版★ 「銀行內部控制與內部稽核測驗」係台灣金融研訓院舉辦之各項金融證照測驗中最熱門,參加人數最多的考試,由於其考
試內容之範圍除出納、存匯、放款、外匯等基本業務外,尚有投資、信託、財富管理、票券及證券、消費金融、資訊、衍生性金融商品等業務,不但龐雜而且零散,在應考準備上相對於其他測驗吃力,考生若僅閱讀台灣金融研訓院印行的「銀行內部控制與內部稽核法規輯要」、「銀行內部控制與內部稽核」二本指定用書,常常無法把握重點,進而發生相互混淆之情形,為能幫助應考人員化繁為簡、把握綱領,實有必要做應試重點整理。 本書即為參加銀行內部控制基本測驗所做的應試重點整理,全書分為三大篇:1.內控內稽法規重點整理;2.內控內稽實務重點整理;3.歷期考題解析。考生在準備內控測驗時,若時間許可,除閱讀金融研訓院印行的指定用書外
,可配合本書之重點整理,當能對內控之各項規定及原則更能透徹瞭解;若時間不足者,可直接閱讀本書,由於本書是重點整理,雖無法涵蓋所有內控之內容,但應試仍可獲得滿意的分數。 幫助應考為編輯本書之主要目的,然而對金融業務有興趣之在校學生或社會人士,利用本書亦可迅速掌握銀行業務之重點。 本書係以金融研訓院印行的指定用書最新修訂版本為基準整理而成,在編輯過程雖極盡謹慎,惟疏漏之處或仍難免,敬希方家暨讀者不吝指正,是所企盼。
內部稽核制度進入發燒排行的影片
修法福國利民刻不容緩/為台灣創造下一個特斯拉
今日審查銀行法、保險法、證交法修正草案,修法方向和重點如下,銀行法:禁止利益衝突、保護營業秘密、強化反洗錢機制及金管會監理手段;證交法:除了提高罰鍰外,更重要的是落實公司治理,所以違反審計委員會、薪資報酬委員會等要增訂罰則;保險法:督促保險業落實內部控制、稽核制度及法律遵循制度。建議金管會將與公司法沒有衝突的部份先送立院以加速流程。
此外,生技業是一個投資週期長、風險高但未來極具前景的產業,但由於初期獲利困難,受到櫃買中心的刁難無法上市上櫃。櫃買中心行事保守害怕承擔責任可以理解,但這樣的行為會不會扼殺了一個可能大放異彩的產業? 比如美國特斯拉公司,雖然現階段仍承受虧損,但在電池科技、電動車、火箭、高速通訊及運輸都有不俗表現。只要資訊公開透明,市場機制自然會決定企業的存續,希望金管會和櫃買中心能夠充分說明避免民眾疑慮!
#大秉國會問政
數位金融發展與績效評估探討:以新北市Y銀行為例
為了解決內部稽核制度 的問題,作者邱敏如 這樣論述:
因為通訊科技及網路應用的快速發展,搭配著網路及行動化應用的進步,著實改變了金融業者及消費者的習慣及消費方式,亦造就了現在數位化在金融發展上的重要地位。有鑑於此,本研究藉由文獻分析與深度訪談兩種方式來相互應證研究論題與回饋,並以數位銀行理論、創新行銷理論及消費者行為理論做為研究探討的依據,討論出數位金融本是因應未來趨勢的主軸,更確認此項業務發展的重要及前瞻性。因此,本文將從金融業者、從業人員及消費者的角度位置來發想並檢視出數位金融發展與客戶分流的問題影響層面究竟有多大;並且,能夠讓業者永繼經營、從業人員各安其職且讓消費者安心信任,這才是真正創造數位環境的意義。研究發現為,在全世界的數位進步驅使
下,為趕上環境快速變動及消費者習性轉換等問題,金融服務業必須經由創新方式來做行銷,客群要利用分類並區隔銷售,如此才能創造出更有利於雙方的益處。研究建議為,對於金管會提出法令與執行面之平衡和共識之建議,對於銀行業者則建議政策在設立時之合適度與第一線人員的職能增進,對於從業人員的建議則是要提升自我的專業職能,而最後對於消費者的建議更是表達出了在需求的當下請切記合時合宜而且能夠合於規範,表展自身的尊嚴和修養。
銀行內部控制與內部稽核資格測驗經典講義與試題
為了解決內部稽核制度 的問題,作者高朝樑 這樣論述:
壽險業強化內稽內控與保險監理研究
為了解決內部稽核制度 的問題,作者藍志中 這樣論述:
我國人壽保險投保率(有效契約件對人口比)至108年已達到256%,壽險業資產規模由99年12兆到109年已達32兆,109年全國保費收入對國內生產毛額(GDP)佔16.95%,壽險經營日益蓬勃發展,但隨著內外在金融環境的改變如通膨、低利率、人口老化等問題加上2008年金融海嘯的衝擊,且近十年已有多家壽險公司因經營不善被金管會接管且標售,使主管機關對保險監理無論在法規訂定與監理尺度都更加嚴謹,除監督保險業合規且順利經營外,也凸顯了內稽內控工作對壽險業的重要性,另外對監理過程在實務上應有更多監理方法以促進壽險業者發揮內稽內控的效益。壽險業需面對市場業務競爭、投資環境的變化與對保戶履約的承諾,同時
也須符合監理的規範,因此在經營與監理的過程同時存在諸多內稽內控的問題,都是壽險業待強化之處。因此藉由文獻探討瞭解保險監理與保險內稽內控相關問題與建議事項,並透過專家訪談彙整產業界、監理機關與學者專家觀點,訪談問卷內容以共同性問題為主,個別性問題為輔,加上本人在壽險業內稽內控的實務經驗,希冀能綜合不同立場意見,對壽險業者提出建議,期望對業者在經營過程與面對保險監理時對內稽內控工作的強化有所助益,對主管機關則以達成監理目標與提升監理效益,並能促進保險公司發揮內控內稽功能的立場,對監理方法、監理過程與金檢問題提出建議,期望能發揮監理功能同時也達到保護消費大眾與促進保險業務正常發展的目的。
想知道內部稽核制度更多一定要看下面主題
內部稽核制度的網路口碑排行榜
-
#1.內部稽核運作
本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施 ... 於 www.isheng.com.tw -
#2.內部稽核制度總說明
2.4 其他事項稽核. 各單位工作績效及其他有關內部管理、內部控制制度之調查與評估,以及奉上級指示,. 就特定事項或特定案件之查核。 3.名詞定義:無。 4.權責:. 4.1 稽核 ... 於 www.acxc.com.tw -
#3.內部稽核目的
圓剛科技設置內部稽核之目的:. 一、在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進. 建議,以確保內部控制制度得以持續、有效地實施,及作為檢討修正內. 於 ir.avermedia.com -
#4.財團法人 內部稽核制度(參考本)
實施內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階. 層檢查、評估、諮詢內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效. 率,並適時提供改善建議或意見,以確保內部控制制度得以持續. 於 serv.gcis.nat.gov.tw -
#5.我國行政機關建立內部稽核制度之研究
... 稽核工作範圍太小。六、稽核報告未能發揮溝通的效果。七、影響審計工作推展。依內部控制及內部稽核之理論,並參酌美國聯邦政府的督察長制度及企業組織的內部稽核制度 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#6.內部稽核組織及運作
制度 得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 ○ 內部稽核主管 ... 於 www.tsgroup.com.tw -
#7.內部稽核制度總則
三、內部稽核人員承辦稽核工作,以完成下列任務為目的:. 1.查核內部控制制度是否完整且有效實施。 2.查核各項資產均屬實際存在,除帳(卡、檔)所列外,有無其他資產。 於 www.tenren.com.tw -
#8.內部控制與內部稽核
第六條信用合作社應建立遵守法令主管制度、風險管理機. 制、內部稽核制度、以及自行查核制度,以維持有效. 適當之內部控制制度運作。 第十四條內部稽核制度之目的,在查核 ... 於 www.afna.gov.tw -
#9.內部稽核組織與運作
○ 稽核室配置專任稽核主管及稽核人員。 ○ 採取獨立專職運作方式,進行定期與不定期之財務稽核、營運稽核等. 工作,以確實評估內部控制制度遵行之可行性、合理性及有效性 ... 於 www.ir-cloud.com -
#10.研鼎智能股份有限公司內部稽核制度及內部稽核實施細則
內部稽核 工作範圍包括檢查及評估公司內部控制制度之妥當性及有效性,. 並達成所賦予工作之績效、品質。 (一) 資訊之可靠性與完整性. 審核財務與營運 ... 於 www.goyourlife.com -
#11.內部稽核| 投資人專區
... 內部稽核主管之任免依規定,係經董事會過半數同意。內部稽核部門直接對董事會負責,制定內部稽核制度及內部稽核實施細則,檢查制度規章及法令遵循情形之稽核工作,適時 ... 於 www.comtrend.com -
#12.政府內部稽核實務
意見屬近3年內發生類同事項涉及內部控制缺失部. 分,經審計部列為仍待繼續改善事項之檢討改善情. 形。 ▫ 機關擇定項目:包括機關內部控制制度之作業項目、. 或針對施政計 ... 於 www.dgbas.gov.tw -
#13.內部稽核實施細則
三、內部稽核人員應依據董事會通過之年度稽核計畫,查核及評估公. 司之預算、財務、業務、經營績效與內部控制制度,並檢附工作. 底稿及抽查資料等,作成稽核報告備供查核。 於 www.qve.com.tw -
#14.內部稽核- 投資人關係
內部稽核 內部稽核制度本公司遵循法令建立內部控制制度,內部稽核單位依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行內部控制制度之有效性及遵循情形。 於 www.mortech.com.tw -
#15.內部稽核| PChome Online網路家庭/ 電子商務集團
內部稽核 於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查閱。 內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行檢查作業,包括檢查該作業是否執行 ... 於 corp.pchome.tw -
#16.內部稽核之組織及運作-
主管機關檢查、簽證會計師查核等所發現缺失事項之追蹤考核。 董事會或總經理交辦事項之稽核。 稽核單位之設置與人員任用. 依「公開發行公司建立內部控制制度 ... 於 www.ginar.com.tw -
#17.內部稽核制度
查核及評估公司之預算、財務、業務、經營績效與內部控制制度。其範圍包括:. 2.1 經營檢核:. 有關公司營業、設計、人事、文書等經營管理及法令規章執行檢 ... 於 classic.geovision.com.tw -
#18.內部稽核
... 內部控制制度自行查核,並由本處覆核其查核情形。 總稽核得視業務需要,調動各子公司之內部稽核人員辦理本公司及各子公司之內部稽核工作。 內部稽核人員任免、考核及薪資 ... 於 www.firstholding.com.tw -
#19.內部稽核實施辦法
... 內部控制制度實施辦法第10條規定,訂定本辦法。 第2條 本辦法適用本校各單位。 第3條 本校設隸屬於校長之稽核室為專責稽核單位,執行內部稽核業務。 於 lawdb.kmu.edu.tw -
#20.內部稽核
營業單位對金融檢查機關、會計師、內部稽核單位、自行查核人員所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制制度聲明書所列應加強辦理改善事項之未改善情形。 伍、追蹤複查與考核. 於 www.tbb.com.tw -
#21.一、部分財團法人未確切落實依法訂定之內部控制及稽核制度
1.依財團法人法第61條第1項規定,政府捐助之財團法人應建立人事、會計、內部控制及稽核制度,報主管機關核定。爰政府捐助之財團法人,無論基金規模或年度收入金額大小均應 ... 於 www.ly.gov.tw -
#22.內部稽核組織及運作
依據內控風險評估出高風險性項目,由各部門主管執行進行內控制度設計與執行有效性評估自行檢查,在由本公司稽核室覆核本公司集團內各部門自行檢查報告,依據覆核所發現之 ... 於 www.nanoplustech.com -
#23.中華民國內部稽核協會-協會簡介
依據政府對金融業內部控制及稽核制度之規定:各金融業應設立隸屬董(理)事會之稽核單位,並建立總稽核制,配置充足之稽核人員。 內部稽核師之專業與肯定. 與國際內部稽核 ... 於 www.iia.org.tw -
#24.內部稽核- 公司治理 - Young Optics
... 內部稽核之任免、考評及薪資報酬,除稽核主管之任免須經董事會決議外,其餘項目均由董事長核定。 內部稽核之職掌. 依據各部門之內部控制制度設計內部稽核制度,覆核各 ... 於 www.youngoptics.com -
#25.內部稽核
... 稽核報告外,並列席例行董事會及審計委員會進行稽核業務報告。 依據本公司內部控制制度設計之內部稽核制度(實施細則),協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之 ... 於 www.efctw.com -
#26.保險業建立風險導向內部稽核制度實務守則
目的). 二、保險業實施風險導向內部稽核制度,係透過風險評估之方法,審慎評估稽核. 範疇內各個受查主體之風險,並依據評估結果決定稽核任務之查核重點、範. 於 www.fsc.gov.tw -
#27.中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業內部稽核制度範本
(八)內部稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通, 對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項(包括主管機關或自律機構檢查所發現、內部稽核作業所發現 ... 於 www.selaw.com.tw -
#28.保險業內部控制及稽核制度實施辦法-所有條文
內部稽核制度 之目的,在於協助董(理)事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正 ... 於 law.lia-roc.org.tw -
#29.內部稽核- NTHURC
本中心內部各單位每年應定期自行評估內部控制制度之有效性,由各單位自評主管依據風險評估結果,進行內控制度設計與執行有效性評估,再由內部稽核單位覆核各單位之自行 ... 於 www.nthurc.org.tw -
#30.內部稽核組織- 內控制度- 公司治理
... 稽核業務。 三、總稽核得視業務需要,調動各子公司之內部稽核人員辦理本公司及子公司之內部稽核工作。 四、依據「國泰金控內部稽核制度與實施細則」規定,稽核單位之 ... 於 www.cathayholdings.com -
#31.全球製藥設備領導廠商- 內部稽核
本公司稽核室直接隸屬董事會,設稽核主管一人,其任免、考評、薪資報酬係依據「薪工循環內部控制制度」之規定辦理其考評,每年執行二次,前述任免、考評及薪資報酬係依本 ... 於 www.cvctechnologies.com.tw -
#32.稽核制度- 投資人關係- 研華
內部稽核 的目的在於查核及評估內部控制制度設計及執行的有效性。研華要求稽核人員必須秉持獨立客觀的態度執行業務,針對公司日常營運之九大循環及相關法令規範項目進行 ... 於 www.advantech.com -
#33.內部稽核組織及運作情形
稽核 室之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,. 以確保內部控制制度得以持續有效實施。並協助董事會與管理階層確實履行其責任。 於 www.hotron-ind.com -
#34.財團法人臺北市 基金會內部稽核制度
內部控制制度之依據。 二、本會內部稽核人員應依本制度規定辦理稽核事宜。 三、內部稽核工作執行範圍包括本會及其分支機構。 貳、內部稽核之組織及人員. 四、(財團法人 ... 於 www-ws.gov.taipei -
#35.內部稽核- 台灣積體電路製造股份有限公司
... 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告審計委員會及董事會。 本公司內部稽核 ... 制度運作上的 ... 於 investor.tsmc.com -
#36.投資人服務- 內部稽核
... 稽核處,配置稽核主任及稽核專員各一人。 稽核處依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,於年度內進行下列稽核項目之查核,以評估公司內部控制制度設計之健全性、合理性及各 ... 於 www.ttc.com.tw -
#37.IPO內部稽核可能會遇到的問題
IPO內部稽核甚麼是內部控制?甚麼又是內部稽核? 內部稽核有哪些法定流程嗎? IPO通常可能會遇到哪邊的內部控制制度最為薄弱? 於 www.jwcpas.com.tw -
#38.財團法人○○基金會內部控制制度(含內部稽核實施細則)
一、財團法人○○基金會(以下簡稱本會)之內部控制制度(以下簡稱本制度)係依據財團法人法第二十四條規定,為落實本會內部控制,考量本會整體營運活動、組織業務、控制環境 ... 於 www.mohw.gov.tw -
#39.公司治理與內部稽核
稽核室依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定期限內,依規定格式以網際網路資訊系統辦理各項應申報備查作業。 五、獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通 ... 於 www.calin.com.tw -
#40.內部稽核與溝通
稽核 室職掌: 稽核室之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實 ... 於 www.hsinli.com.tw -
#41.論經營者誠信、內部控制、內部稽核制度與公司治理
本文將由內部控制與內部稽核制度之規範出發,探討目前之規範,要求公司將經營管理之內容透過內部控制制度加以執行,而由內部稽核人員與專業會計師之監督查核之機制,是否能 ... 於 www.lawbank.com.tw -
#42.廢:銀行內部控制及稽核制度實施辦法
銀行應建立遵守法令主管制度、風險管理機制、內部稽核制度、以及自行查核制度,以維持有效適當之內部控制制度運作。 第7條. 銀行內部控制制度,應經董(理)事會通過,如有 ... 於 www.6laws.net -
#43.公開發行公司建立內部控制制度處理準則 - 全國法規資料庫
公開發行公司應設置隸屬於董事會之內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並應設置職務代理人,其 ... 於 law.moj.gov.tw -
#44.內部控制及稽核制度,法律扶助基金會,其他法規
內部 控制及稽核制度 · 本會110年7月30日第6屆第29次董事會訂定全文27點. 司法院110年9月29日院台廳司四字第1100027822號函准予核定. 壹、 總則. 一、為使財團法人法律扶助 ... 於 www.laf.org.tw -
#45.內部稽核│ 鴻海科技集團
督促本公司內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性。內控自行評估採e化平台作業,各單位自評主管依據內控風險數據庫,進行內控制度設計與執行有效性評估 ... 於 www.honhai.com -
#46.稽核制度
內部稽核 主管之任免依法令規定,經審計委員會審議,並提報董事會決議。 內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬係依據「薪工循環」、「人事規章」、「薪酬管理辦法」、 ... 於 www.posiflex.com -
#47.內部稽核
調查、評估全公司內部控制制度及各項管理制度執行之健全性、合理性及有效性。 查核各單位執行公司各項計劃或政策之效率與改善建議。 人員配置情形: 內部稽核主管一人; ... 於 www.fwusow.com.tw -
#48.內部稽核
稽核 室每年依風險評估結果擬訂次年度稽核計畫,其中並包含「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條應列為年度稽核計畫的項目。 2. 稽核室按月就計畫之稽核項目查核 ... 於 www.icpdas.com -
#49.內部稽核相關資訊
內稽制度. 內部稽核之目的在於協助董事會及經理人,檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效率。中華電信內部稽核單位隸屬董事會,依循規章制度執行內部稽核業務。每年底 ... 於 www.cht.com.tw -
#50.內部稽核組織及運作-巨庭機械 - Geetech
二、稽核對象稽核工作包括本公司各單位及所屬分支機構所負責之全部業務。 三、稽核目的 (一)內部稽核之目的,在調查及評估內部控制制度之缺失並衡量營運之效率,適時 ... 於 www.geetech.com.tw -
#51.內部稽核- 公司治理
內部稽核 · 本公司稽核室依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定擬定年度稽核計畫,經董事會核准後,於該年度據以執行,藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時 ... 於 www.more.com.tw -
#52.內部稽核
本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率、財務報表之可靠性與相關法令之遵循度,並適時提供改善建議,以 ... 於 investors.htc.com -
#53.內部控制與稽核制度-2-知識百科
一、內部稽核制度之目的(金控銀行內控稽核辦法§9). 在於協助董(理)事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議,以 ... 於 www.3people.com.tw -
#54.內部稽核_公司治理_投資人專區
本公司依公司治理實務守則第三條規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。 本公司自行檢查內部控制制度,應先督促其內部各單位及子公司 ... 於 www.theil.com -
#55.稽核制度及內部控制
(二)董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會,就本行內部稽核查核主要檢查意見等議題進行充分溝通,並作成記錄提董事會報告。 (三)本行審計委員會係由全體獨立董事組成 ... 於 www.feib.com.tw -
#56.內部稽核-天二科技股份有限公司
依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,本公司設置直屬董事會之稽核室,並視公司規模、業務狀況或管理需求及其他相關法令之規定,配置適任及適當人數之專任人員 ... 於 www.everohms.com -
#57.內部稽核
壹、內部稽核之目的本公司實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議, ... 於 www.scientech.com.tw -
#58.內部稽核制度
稽核除在董事會及審計委員會例行會議報告外,並於定期或不定期向董事長報告。 本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量 ... 於 www.grandtech.com -
#59.磐亞股份有限公司內部稽核制度
例行性內部稽核: 為確保公司內部控制制度之有效實行,稽核部於每年底前,依據九. 大循環之特性、參考證期會針對先前之查核,應行加強稽核重點之. 於 www.pacc.com.tw -
#60.內部稽核組織及運作
內部稽核 目的在促進公司健全經營並建立良好之內部控制制度,協助董事會及經理人評估及覆核內部控制制度之缺失,及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議, ... 於 www.lianhwa.com.tw -
#61.擎邦國際科技工程股份有限公司內部稽核制度
... 稽核或追蹤複查。 二、稽核範圍包涵本公司各單位及國內外子公司。 三、內部稽核對於本公司內部控制制度進行檢查,用以衡量現行內部控制程序之有效性及遵循程度,並提供 ... 於 www.kpec.com.tw -
#62.內部稽核| 醫揚科技股份有限公司
目前配置稽核主管一名,稽核代理人一名。 內部稽核之主要目的為促進公司之健全經營並建立良好之內部控制制度,協助董事會及經理人檢查及覆核內部 ... 於 www.onyx-healthcare.com -
#63.內部稽核作業- 檢查局全球資訊網
法規, 準則及相關規範, 稽核缺失, 稽核作業問答, 風險導向內部稽核制度. 金控及銀行業內控內稽辦法 · 保險業內控內稽辦法 · 保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核 ... 於 www.feb.gov.tw -
#64.銀行內部控制及稽核制度實施辦法
內部稽核制度 之目的,在查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,協助董(理)事會及管理階層 ... 於 www.rootlaw.com.tw -
#65.公司治理>內部稽核組織及運作
內部稽核 目的. 在促進公司健全經營並建立良好之內部控制制度,協助董事會及經理人評估及覆核內部控制制度之缺失,及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保 ... 於 www.8way.com.tw -
#66.內部稽核組織及運作
訂定「自行查核制度實施辦法」,落實各單位自行查核工作,以維持有效適當之內部控制制度運作。 內部稽核制度之執行:. 內部稽核:. 本行採行風險導向內部稽核制度, ... 於 www.bankchb.com -
#67.稽核制度及內部控制 - 中國信託金融控股股份有限公司
內部稽核 單位對金融檢查機關、會計師、內部稽核單位與內部單位自行查核所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制制度聲明書所列應加強辦理改善事項,均持續追蹤覆查,並將其 ... 於 ir.ctbcholding.com -
#68.什麼是內部稽核制度
內部稽核制度 是指各單位的會計機構指定專職或者兼職會計人員,負責對本單位的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告和其他會計資料進行審核的制度。內部稽核制度是內部控制 ... 於 wiki.mbalib.com -
#69.內部稽核組織及運作
內部稽核 組織之運作. 本公司依行政院金融監督管理委員會證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定本公司之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」 ... 於 www.gudeng.com -
#70.內部稽核之組織及運作- 公司治理
為確保公司內部控制制度之有效執行,稽核室於每年底前,依據九大循環之特性,參考主管機關來函指示應加強之稽核重點,以及公司交易發生之頻率及作業之繁易等實務之運作, ... 於 www.soly-tech.com -
#71.中華民國銀行商業同業公會全國聯合會- 內部稽核委員會
111年7月28日金管會修正後銀行業辦理「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」問答集一份; 日期2022/08/01; 下載附件. 修正銀行業違法失職人員資料報送作業 ... 於 www.ba.org.tw -
#72.壹、內部稽核之目的與範圍貳、稽核單位之職務
內部稽核 工作之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡. 量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作. 為 ... 於 www.sanchih.com.tw -
#73.内部稽核
稽核室組織隸屬董事會,編制如組織圖所示。本室採獨立專職內部稽核,進行定期與不定期之業務稽核、財務稽核等工作,以確實評估內部控制制度遵行之 ... 於 www.shuttle.com -
#74.法條內容 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局
... 內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會、總經理、稽核主管及法令遵循主管評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。 於 law.banking.gov.tw -
#75.強化內部控制制度及稽
通泰公司內部稽核組織及運作內部稽核組織. 一、 本公司為加強公司治理、強化內部控制制度及稽核制度,設稽核單位. 直接隸屬董事會並負責內部稽核事宜。 於 www.tontek.com.tw -
#76.內部稽核-投資人專區
稽核報告除查核目的、標示查核範圍以及查核程序提出稽核結果說明,若有發現內部控制制度缺失及異常事項亦會提出『內部稽核缺失矯正回報表』要求改善部門填寫矯正措施及預定 ... 於 www.mirle.com.tw -
#77.內部稽核組織及運作
人員之考評、薪資報酬由人事主管依一般員工之簽核流程簽報至董事長。本公司稽核單位設置專任內部稽核主管,並建立代理人制度,盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務,綜理 ... 於 www.lhtech.com.tw -
#78.內部稽核制度
元大建置完善的風險管理政策及有效的公司治理與內部控制制度,並透過獨立之內部稽核執行查核作業進行檢視。本公司稽核部係隸屬於董事會,設置總稽核一人綜理公司內部稽核 ... 於 www.yuanta.com -
#79.內部稽核
... 稽核報告,對於所發現之缺失或異常狀況,提供管理單位改善建議,並持續追蹤至改善為止。 本公司定期進行內部控制制度自行評估作業,由內部稽核單位覆核各單位所執行的 ... 於 www.cht-pt.com.tw -
#80.公司治理-內部稽核組織及運作
3.本公司依據金管會頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定本公司內部控制制度,作為內部稽核執行依歸。本公司稽核人員辦理稽核工作,可 ... 於 www.alcormicro.com -
#81.法規內容-經濟事務財團法人內部稽核制度一致性規範
... 內部稽核制度有可資依循之架構,進而達成內部稽核之功能 ,特訂定本規範。 二、財團法人內部稽核制度內容應包括: (一)總則(二)內部稽核單位及人員(三)內部稽核 ... 於 law.moea.gov.tw -
#82.世豐螺絲股份有限公司內部稽核制度
內部稽核制度. 第一條目的. 內部稽核目的,在於調查及評估公司內部控制制度之執行缺失,衡量營. 運之效果及效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵行,並適時提供改. 善建議 ... 於 www.shehfung.com -
#83.內部稽核
內部稽核主管之任免,須經董事會決議通過,並制訂相關內部稽核實施細則遵循。 集團稽核單位建立以風險為導向的內部稽核制度,依董事會通過之年度稽核計畫執行各項稽核作業 ... 於 www.usiglobal.com -
#84.公司治理- 內部稽核組織及運作| 富邦金控Fubon Financial
對金融檢查機關、會計師、內部稽核所提列之查核缺失,及內部控制聲明書所列應加強辦理改善事項之改善情形,提報審計委員會及董事會。 內部控制制度自行查核督導:. 督導 ... 於 www.fubon.com -
#85.內部稽核
稽核室之工作職掌如下 · 內部控制及內部稽核制度的推動、制定、增修與執行。 · 年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告。 · 確保內部稽核及內部控制制度之執行,遵循法令 ... 於 www.arcadyan.com -
#86.內部稽核
本公司稽核室直接隸屬董事會,稽核人員皆為專任人員,含稽核主管1 人及稽核人員6 人,其中3 人具有國際內部稽核師。 ... 討論內部控制制度聲明書。 溝通結果. 無異議照案 ... 於 www.taiwancement.com -
#87.內部稽核-公司治理-投資人關係
內部稽核 職掌. 稽核室之職掌在於調查、評估各內部控制制度,作業、效果和效率是否適當,適時提供改善建議以確保內部 ... 於 www.coretronic.com -
#88.內部稽核制度
(一)本公司內部稽核業務包括調查、評估內部控制制度之合理性及有效性,包括分析、檢討公司之營運效果及效率、報導之可靠性、及時性、透明性及符合相關規範與相關法令之遵循 ... 於 www.farcent.com.tw -
#89.內部稽核之組織及運作
一、 本公司董事會設稽核室,置總稽核一人,秉承董事長之命主管稽核業務,負責稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核,目前依業務需要置稽核 ... 於 www.csbcnet.com.tw -
#90.內部稽核作業
內部控制制度聲明書於受檢年度之次年三月底前於金管會指定網站申報,並刊登於年報及公開說明書。 4. 內部稽核作法:(依據公司內部稽核制度). 4.1. 稽核人員依據年度稽核 ... 於 www.enr.com.tw -
#91.內部稽核制度 - TCI Bio
內部稽核 之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之. 效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修. 於 www.tci-bio.com -
#92.內部稽核
至少每半年向董事會及審計委員會報告稽核工作執行情形。 對金融檢查機關、會計師、內部稽核所提列之檢查意見或查核缺失,及內部控制制度聲明書所列應加強 ... 於 www.hnfhc.com.tw -
#93.內部稽核- 公司治理
稽核 室職掌在於查核及評估公司之預算、財務、業務、經營績效與內部控制制度,適時提供管理階層改進之建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,公司資源得以充分 ... 於 www.kseco.com.tw -
#94.法規內容-學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法
度。 (三)稽核評估:由內部稽核人員以客觀公正之立場,協助檢核內部控制 實施狀況,並適時提供改善建議;發現內部控制制度缺失時,應向 適當層級之主管階層、董事會 ... 於 edu.law.moe.gov.tw -
#95.內部稽核組織及運作
本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施 ... 於 www.szs.com.tw -
#96.內部稽核制度
內部稽核 組織與組織人員. 內部稽核之目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核各作業程序之內部控制制度之控制作業,. 衡量營運之效果及效率。依「公開發行公司建立內部 ... 於 www.richhonour.com -
#97.內部稽核組織與運作- 公司治理- 投資人專區
... 內部控制制度實施要點」之規定辦理。 內部稽核人員應秉持超然獨立之精神,執行本公司各項內部稽核工作。 本公司內部稽核單位應根據法令要求及風險評估結果擬訂年度稽核 ... 於 ch.tty.com.tw -
#98.內部控制與內部稽核服務| 勤業眾信
沙賓法案(US-SOX, J-SOX)內部控制制度建置輔導 · 公開發行公司內部控制制度建置與輔導 · 私校內控建置輔導 · 內部稽核制度之建置與輔導 · 企業內部控制強化 · 風險基礎稽核計畫 ... 於 www2.deloitte.com -
#99.內部稽核 - 業強科技股份有限公司
一、內部稽核制度 內部稽核之目的為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度缺失及衡量營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制得以持續有效實施及作為檢討 ... 於 cht.yctc.com.tw